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『內部管理系列一』業財融合助力企業可持續性發展

欄目:公司動態 發布時間:2022-08-08
為了更好地支持各業務板塊健康快速發展,公司財務部積極推進財務改革,深入業務,加強業財融合,重視預算管理,合理地把控業務合規性要求,支持業務發展,提高公司管理水平,以促進企業可持續性發展。

深圳市大為創新科技股份有限公司(以下簡稱“公司“)于2018年下半年開始涉足新一代信息技術領域,至2019年8月,公司調整組織架構,正式成立信息事業部,全面開啟了以總部為核心、汽車和信息事業部為抓手的集團化管理。為了更好地支持各業務板塊健康快速發展,公司財務部積極推進財務改革,深入業務,加強業財融合,重視預算管理,合理地把控業務合規性要求,支持業務發展,提高公司管理水平,以促進企業可持續性發展。財務審計工作主要從以下方面開展:


1、建立總部財務中心、事業部財務管理機制

總部建立財務中心,主要職責是擬定財務部整體工作規劃、主要財務管理制度制定和修訂,日常財務工作安排和督導,財務團隊文化建設,建立團結、專業、執行力強和彈性發展的財務團隊。


各事業部建立獨立的財務團隊,實行事業部財務管理負責制,事業部財務負責人實行事業部和財務中心雙重領導的管理機制。


2、重視預算管理,將預算管理與公司績效考核有機結合,提高公司管理水平

財務中心主導公司年度預算整體方案編制,其他業務部門參與,財務中心根據董事會發展戰略規劃,擬定年度整體預算目標和預算管理方法,與事業部積極溝通,明確各事業部的具體目標,并將具體財務指標供人力資源部作為績效考核參考使用。

      

       及時跟進預算進度,按月完成經營分析匯報,提供財務管理意見,根據需要調整預算目標,年末分析評估各事業部預算完成情況。


3、逐漸深入業務,參與合同管理

重視新業務立項管理,復核立項資料,明確業務模式和業務流程,把控業務的內控風險點并提出相應的管理要求、明確核算方法,協助業務團隊逐步建立業務管理制度,提高業務管理效率和水平。


財務人員參與合同審核流程,并對業務合同進行實質性復核,與公司內控管理要求和核算規范性要求一致。


4、重視財務分析,持續優化內控制度

逐步發揮財務中心財務分析價值,定期進行財務報告分析,及時發現問題、提出問題和改進建議。


同時,結合公司發展需求,梳理公司內控管理制度,優化公司業務流程,重視關鍵控制點,加強公司合規性管理,提高公司管理水平。


5、了解、理解公司戰略規劃,參與公司重大投資

財務人員需了解、理解公司戰略規劃,持續優化調整財務管理體系,保證財務團隊管理彈性,以適應公司未來發展要求。


財務人員參與公司重大投資決策,了解行業基本情況,并對關鍵財務指標進行分析說明,供公司管理決策參考。


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